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參、附錄

一、本會組織系統圖 jpg

註: 2007年本會及所屬機關經行政院核定預算員額為職員4,620人,聘用185人,約僱245人,駐警9人,技工2940人,駕駛245人,工友418人,合計8662人(本會部分為職員332人,聘用15人,約僱10人,駐警9人,技工17人,駕駛31人,工友15人,共計429人)。

二、預決算編製圖表

(一)2007年度預算編製

1 . 主 管 及 單 位 預 算 : 本 會 主 管

2008 年度預算 1,002.28 億元 , 較 2007 年度 924.38 億元(已 扣 除 本 會 配 合 地 方 制 度 法 修 正 , 台 北 縣 準 用 直 轄 市 稅 收 分 配 與收 入 及 支 出 劃 分 規 定 , 移 出 老 年 農 民 福 利 津 貼 及 國 民 年 金 科 目經費 4.96 億元),增加 77. 9 億元,增加 8.43 %,有關各計畫編列情形如圖 1 、 2 。 jpg/ jpg

2 . 附屬單位預算:包括農業特 別 收入基金及農業作業基 金

( 1 ) 業務總收入編列 231.44 億 元 , 較 2 0 0 7 年 度 2 4 5 . 9 2 億元,減少 14.48 億元, 減 少 5.89 % 。

( 2 ) 業 務 總 支 出 編 列 386. 9 億 元 , 較 2 0 0 7 年 度 3 9 7 . 6 6 億元,減少 10.76 億元, 減 少 2.71 % 。

( 3 ) 業 務 總 收 支 互 抵 後 , 計 短絀 1 5 5 . 4 6 億 元 。 ( 如 圖 3 ) jpg

3 . 中 美 基 金 附 屬 單 位 預 算 分 預 算:農業建設之規劃編列 5 7 萬 元,農業貸款計畫 1.7 億元 。

(二) 2008 年度決算編製

1 . 主管決算及單位決算: 200 8 年 度 主 管 歲 出 預 算 數 編 列 1,002.28 億元,追加 49.0 3 億 元 、 追 減 3 . 6 6 億 元 , 動 支 災 害 準 備 金 1 3 億 元 , 預 算總計 1060.65 億元。執 行 結果:決算數 1,054.15 億 元(含實現數 1,017.57 億元 , 應 付 數 1 . 9 6 億 元 ,保留 數 34.62 億元),賸餘數 6.5 億 元,決算數占預算數比 率 為 9 9 . 3 9 % 。 有 關 各 計 畫 執 行情形如圖 4 。jpg

2 . 附 屬 單 位 決 算 : 業 務 總 收 入 決 算 數 3 1 9 . 2 5 億 元 ,占 預 算 數 2 3 1 . 4 4 億 元 之1 3 7 . 9 4 % ; 業 務 總 支 出 決 算 數 4 4 5 . 5 3 億 元 , 占 預 算 數 386.9 億元之 1 15.15 % ;業 務 總 收 支 互 抵 後 , 決 算 短 絀 計 1 2 6 . 2 8 億 元 。 ( 如 圖 5 ) jpg

3 . 中美基金附屬單位決算分 決 算:農業建設之規劃決算 數 0.03 億元,貸款計畫決算 1.1 億元 。

(三) 2009 年度預算編製

1 . 主 管 及 單 位 預 算 : 本 會 主 管 2009 年度預算 1077.28 億 元 , 較 2 0 0 8 年 度 1 , 0 0 2 . 2 8 億 元 , 增 加 7 5 億 元 , 增 加 7.48 %,有關各計畫編列 情 形如圖 6 、 7 。 jpg/ jpg

2 . 附屬單位預算

( 1 ) 業務總收入編列 277.5 7 億 元 , 較 2 0 0 8 年 度 231.44 億元,增加 46.1 3 億元增加 19.93 % 。

( 2 ) 業務總支出編列 432.7 3 億 元 , 較 2 0 0 8 年 度 386.9 億元,增加 45.8 3 億元增加 1 1.85 % 。

( 3 ) 業 務 總 收 支 互 抵 後 , 計 短絀 155.16 億元。( 如 圖 8 ) jpg

3 . 中美基金附屬單位預算分 預 算:農業建設之規劃編列 5 7 萬 元 , 農 業 貸 款 計 畫 1 . 1 億 元 。

農業生產占國內生產毛額比率   jpg

我國農業生產總值   jpg

重要農產品價格走勢    jpg 

96 年農業生產規模與產出   jpg

農家與非農家所得之變動   jpg

我國農產品進出口值   jpg

我國農產品進/出口比率   jpg

每人每日熱量可供應量之變化   jpg

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